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《内部控制与内部审计》

厦门大学EMBA课程时间:2018年1月11日-14日

厦门大学EMBA课程地点:福州

厦门大学EMBA课程主题:《内部控制与内部审计》

厦门大学EMBA师资介绍:陈汉文

师资介绍

陈汉文教授,博士。研究领域:中国证券审计市场与审计行为、政府审计、企业内部控制理论与实务、中国证券市场会计监管。先后担任任厦门国贸、夏新电子、鸿博股份、浔兴拉链、厦华电子等多家上市公司独立董事,为多家上市公司设计企业内部控制与风险管理体系。

业界经验

先后担任任厦门国贸、夏新电子、鸿博股份、浔兴拉链、厦华电子等多家上市公司独立董事,为多家上市公司设计企业内部控制与风险管理体系。

教学研究和案例:

1。 主编:CEO内部控制:基业长青的奠基石,北京大学出版社,2015年

2. 主编:实证审计理论,中国人民大学出版社,2012年

3. 主编:审计理论,机械工业出版社,2009年

4. 主编:中级财务会计,北京大学出版社,2008年

5. 主编:成本管理,高等教育出版社,2008年

课程介绍:

内部审计与内部控制之间存在着一种相互依赖、相互促进的内在联系。内部控制本质上是组织为了达到一定目标所采取的一系列行动和过程,主要目的包括:信息的可靠性和完整性:政策、计划、程序、法规的遵循性;资产的安全性:资源使用的经济性和有效性;为经营和计划所确定的目的和目标完成情况;而内部审计的主要目的是评价组织控制,它既对内部控制的健全和有效进行评价,以确保揭露组织潜在的风险和运行的经济达到组织的目标。其本身又是内部控制的重要组成部分,审计主体对审计结论负有相应的责任。因此,审计工作必须讲究效率与结果,以保证内部控制的合理性和运行的有效性。现代企业内部审计工作主要涵盖以下内容:财务收支审计、经济责任审计、经济效益审计、内部控制制度评审、开展明晰产权的审计、其他审计。内部审计通过对内部控制进行测试,可以评价企业内部控制制度的健全性、遵循性和有效性,能针对内部控制中的薄弱环节及时提出相应改进建议,促使企业以合理的成本促进有效控制,达到改善企业内部经营状况的目的。

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